Juan Robles Valeria Melchior Maite Anaya
Fecha de inicio: 19/02/2024
Fecha de cierre: 01/03/2024
Objetivo del Sprint: Desarrollo e Implementación desde la base de datos del esquema de cálculos y ejecución de los Fees y Comisiones asociados al uso de la plataforma como punto de partida para la reporteria a presentar en próximos Sprints. Adicionalmente, avanzar sobre los flujos para la aprobación de facturas por parte del Lender.
Hitos
Tareas pendientes del Sprint 11
Financiación base en forma automática.
Fees y Comisiones. Desarrollo de esquema para Ecosistema Lapachos.
Versionados. Resguardo de alta y actualización.
Migración de Click up
Revisión integral de la plataforma para unificación de términos
Tareas pendientes del Sprint 11
Se dedicaran aprox. dos días para completar tareas comprometidas el el Sprint anterior asociadas principalmente al back end del Dashboard en la Consola del Lender.
Financiación base automática
Actualmente la plataforma prevé que el Proveedor cargue un instrumento comercial (Factura) en su Consola de ABL asignándola a un Comprador.
Al Enviar la Factura se le muestra al Proveedor las condiciones comerciales asociadas al financiamiento al Comprador (a costo del Proveedor) siempre que el mismo tenga disponible en su línea de crédito.
El Comprador en su Consola de ABL visualiza los detalles de la factura y acepta o rechaza el pago.
Al Aceptar la Factura se le muestra al Comprador las condiciones comerciales asociadas al financiamiento (a costo del Proveedor) siempre que el mismo tenga disponible en su línea de crédito
En la Consola del Lender la Factura queda en estado Pendiente hasta tanto sea aceptada por el mismo
Se solicita realizar los siguientes cambios:
Si el Comprador tiene disponible en su Línea de Crédito base, la Factura debe pasar a Aprobada en forma automática sin necesidad de que el Lender ingrese para su aprobación. Se deben generar las reglas de negocio asociadas a la agenda y notificación de fechas de pago (al Proveedor) y de cobro (al Comprador).
Si el Comprador NO tiene disponible en su Línea de Crédito base, la Factura debe pasar a Aprobada sin financiamiento (nuevo estado) en forma automática sin necesidad de que el Lender ingrese para su aprobación.
Esquema de fees y comisiones a cobrar por Lend2B - Base y extensiones
Se anexa archivo con el detalle de las tareas a realizar para la implementación de primera versión de calculo y disponibilidad de comisiones a cobrar.
https://lend2b.atlassian.net/wiki/x/AgAyB
Versionados. Resguardo de altas y actualizaciones
Se solicita que para las siguientes acciones y actualizaciones:
Aprobación o rechazo de Facturas
Ejecución o rechazo de Adelantos
Ejecución o rechazo de Prestamos
Creación y cambio de Estado de Proveedor
Creación y cambio de Estado de Comprador
Ejecución de Comisiones
Creación y cambio de Estados de Planes
Creación y cambio de Estados de Relaciones
Cambio de Estados de Planes asociados a una relación
Creación y cambio de Estados de Términos & Condiciones
Se resguarde, además de los parámetros y datos definidos para cada caso:
Estados (activo, pendiente, aprobado, suspendido, ejecutado, baja, etc.) anterior y nuevo.
Fecha asociada a cada cambio de estado
Usuario que realizo el cambio (por el momento solo habrá uno pero mas a futuro, cuando exista mas de un usuario en la consola del Lender)
Migración de Click up
Se dedicarán horas (cantidad a definir) para realizar las tareas asociadas a la migración de la operatoria actual en Click up a Jira y Confluence.
Revisión integral de la plataforma para unificación de términos
Se solicita la actualización de términos a lo largo de la plataforma. En principio se detectaron los siguientes:
Acción por Acciones
Tasa Nominal Anual (TNA) en las pantallas asociadas al interés generado sobre los prestamos del Lender a Compradores.
Tasa de descuento asociada al descuento que realiza el Lender sobre el pago al Proveedor
Pendiente de Producto (responsable Verónica Vansevicius) detallar las distintas pantallas sobre las cuales se deben hacer los cambios.




